根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定,绵阳市涪城区审计局于2025年9月至11月对我局2024年度预算执行和其他财务收支情况专项进行了审计,并依法出具了《绵阳市涪城区交通运输局2024年度预算执行和其他财务收支情况审计报告》(绵涪审财报〔2025〕8号),现将相关情况公告如下。
一、审计基本情况
本次审计对我局2024年度区级预算执行和其他财务收支情况进行审计,主要对部门预决算收入、支出、结余情况,“三公”经费、一般性支出使用情况,2024年末资产负债情况进行了审计。
二、审计发现主要问题
此次《审计报告》反馈了2024年度预算执行和其他财务收支情况中的关于预决算编制中存在的问题、预算执行和绩效管理中存在的问题、国有资产管理情况、预部门执行财经纪律情况四个方面13个问题,13问题均为立行立改类问题。
三、问题整改举措
(一)强化预算编制,严格预算支出。提高预算编制的科学性,合理设置预算绩效目标;严格预算支出范围,提高资金使用效益。
(二)严守财经纪律,强化财务管理。进一步增强财经法纪意识,严格执行财经制度,加强资金管理,严格执行公务卡结算制度,确保各项支出依规合法。
(三)加强日常监管,健全内审制度。规范公务用车、国有资产管理,完善项目实施、管理检查机制,严格执行法律法规及项目合同规定。
四、问题整改结果
《审计报告》反馈的13个立行立改类问题已于2026年2月底前整改完毕。
绵阳市涪城区交通运输局
2026年4月7日
川公网安备 51070302110346号